Martes, 24 Septiembre 2019 16:08

Diplomado NAI en Urabá

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DIPLOMADO NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN-NAI

JUSTIFICACIÓN

Con la expedición de la Ley 1314 de 2009, el Decreto Reglamentario 302 de 2015 y el Decreto 2132 de 2016, se hace necesario continuar con el proceso de capacitación y convergencia hacia Normas Internacionales de Auditoría y desarrollar competencias en la planeación, ejecución e informes para la auditoría de estados financieros.

 

INFORMACIÓN GENERAL

SEDE:                             Cámara de Comercio de Urabá, Apartadó, Antioquia

FECHA:                          Desde el 18 de octubre, hasta el 14 de diciembre del 2019

DIAS Y HORARIO:      Viernes de 3:00 p.m. – 8:00 p.m., y sábados de 7:30 a.m. – 12:30 m.

VALOR:                          1’600.000 

Se certifica con el 80% de asistencia

 

DESCUENTOS:

            

10% para egresados y estudiantes activos de Remington, Cedecámara y afiliados a la Cámara de Comercio de Urabá.

Este descuento también aplica para quienes paguen de contado hasta el 14 de octubre de 2019.

 

PLAN DE FINANCIACIÓN:

50% al inicio del Diplomado

50% en el mes de noviembre

 

 MÓDULO I. PRINCIPIOS GENERALES DE LAS NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

 

 

Agenda Académica:

 

  • Organismos emisores y reguladores de las normas internacionales de auditoría (IFAC, PCAOB, IAASB). 
  • Gobierno Corporativo
  • Normas de Aseguramiento de la Información – Ámbito local (Ley 43 de 1990 – Decreto 0302 de 2015 - Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015)
  • Norma Internacional de Control de Calidad NICC-1 y Código de Ética - Responsabilidades -Contador Público - Revisor Fiscal
  • Marco internacional de referencia para trabajos de aseguramiento   - Estructura de los servicios de aseguramiento.
  • NIA 100 - Contratos de aseguramiento.
  • NIA 120 - Información de contexto sobre las normas internacionales de auditoría.
  • NIA 200 - Objetivo y principios generales que gobiernan una auditoría de estados financieros.
  • NIA 210 - Términos de los trabajos de auditoría.
  • NIA 220 - Control de calidad para auditorías de información financiera histórica.
  • NIA 230 - Documentación de auditoría.
  • NIA 240 - Las responsabilidades del auditor relacionadas con el fraude en una auditoría de estados financieros.
  • NIA 250 - Consideración de leyes y reglamentos en una auditoría de estados financieros.
  • NIA 260 - Comunicación de asuntos de auditoría con los encargados del gobierno corporativo.
  • NIA 265 - Comunicación de deficiencias de control interno.

 

 MÓDULO II : PLANEACIÓN

 

 

Agenda Académica:

 

  • NIA 300 - Planeación de una auditoría de estados financieros.
  • NIA 315 - Identificación y evaluación del riesgo de errores materiales a través del conocimiento de la entidad y de su entorno.
  • NIA 320 - Importancia relativa de la auditoría.
  • NIA 330 - Procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos evaluados.
  • NIA 402 - Consideraciones de auditoría relativas a entidades que utilizan organizaciones de servicio.
  • NIA 450 - Evaluación de los errores identificados durante la auditoría.

 

 MÓDULO III: EVIDENCIA DE AUDITORIA Y DESARROLLO DEL TRABAJO

 

 

Agenda Académica:

  • NIA 500 - Evidencia de auditoría
  • NIA 501 - Evidencia de auditoría consideraciones específicas para determinadas áreas
  • NIA 505 - Confirmaciones externas
  • NIA 510 - Contratos iniciales de auditoria – Saldos iniciales
  • NIA 520 - Procedimientos analíticos
  • NIA 530 - Muestreo de auditoría
  • NIA 540 - Auditoria de estimaciones contables, incluyendo estimaciones del valor razonable y otras revelaciones relacionadas.
  • NIA 550 - Partes relacionadas.
  • NIA 560 - Eventos subsecuentes
  • NIA 570 - Negocio en marcha
  • NIA 580 - Manifestaciones escritas
  • NIA 600 - Consideraciones especiales – auditorías de grupos de estados financieros (incluido el trabajo de otros auditores).
  • NIA 610 - Uso del trabajo de los auditores internos.
  • NIA 620 - Uso del trabajo de un experto del auditor.

 

 MÓDULO IV : CONCLUSIONES Y REPORTES

 

 

Agenda Académica:

 

  • NIA 700 - Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros.
  • NIA 705 - Opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente.
  • NIA 706 - Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe emitido por un auditor independiente.
  • NIA 710 - Información comparativa - cifras correspondientes de períodos anteriores y estados financieros comparativos.
  • NIA 720 - Responsabilidad del auditor con respecto a otra información incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados.

 

 MÓDULO V : PROCEDIMIENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL

 

 

Agenda Académica:

 

  • NIA 800 - Consideraciones especiales - auditorías de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos.
  • NIA 805 - Consideraciones especiales - auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero.
  • NIA 810 - Encargos para informar sobre estados financieros resumidos.

 

 MÓDULO VI : NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE INFORMACIÓN Y OTRAS NORMAS

 

 

Agenda Académica:

 

  • NIER 2400 - Encargos de revisión de estados financieros.
  • NIER 2410 - Revisión de información financiera intermedia realizada por el auditor independiente de la entidad.
  • NIEA 3000 - Trabajos para atestiguar distintos de auditorías o revisiones de información financiera histórica.
  • NIEA 3400 - Examen de información financiera prospectiva.
  • NIEA 3402 - Informes que proporcionan un grado de seguridad sobre los controles en una organización de servicios.
  • NIEA 3410 - Encargos de aseguramiento sobre declaraciones de gases de efecto invernadero
  • NIEA 3420 - encargos de aseguramiento para informar sobre la compilación de información financiera proforma incluida en un folleto
  • NISR 4400 - Encargos para realizar procedimientos acordados sobre información financiera.
  • NISR 4410 - Encargos de compilación de estados financieros.

 

 Expositores

 

 

Dr. Gabriel Gaitán León

 

Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana. Ostenta un magister en Administración y Dirección de Empresas con doble titulación de ISEAD –Universidad Complutense de Madrid –España- y la UPTC -Colombia-. Está certificado en Estándares Internacionales de Información Financiera por la Association of Charted Certified Accountants –ACCA- de Londres y está en proceso de certificación como Auditor Interno Internacional por el Instituto de Auditores Internos de Estados Unidos. También cuenta con un Diplomado en Gerencia Financiera y en Auditoría Interna con base en Normas Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Su trayectoria laboral Gaitán León tiene más de 25 años de experiencia, especialmente dedicados al sector privado. Llega al Consejo Técnico de Contaduría Pública -CTCP por designación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, luego de su resultado en el concurso de méritos. Desde 2016 es miembro de la Comisión Técnica para Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia. Es socio de G & G Integral de consultoría Ltda. y líder de la firma en la implementación de normas internacionales en las entidades clientes. Tiene vasta experiencia como consultor, asesor e Instructor en otros temas como Revisoría Fiscal, auditoría y consultorías financiera, forense, operacional y de gestión de resultados en empresas de los sectores financiero, comercial, industrial, servicios públicos, social, cooperativo y de educación superior. Cuenta con participación y conocimientos en auditoría de proyectos, así como en due dilligence, escisiones, fusiones y reestructuraciones. En la actividad académica, ha sido docente universitario en MBA, postgrado, pregrado y diplomado y es par del Ministerio de Educación Nacional. Creó y dirigió programas de Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, en pregrado y educación continuada, en importantes universidades del occidente del país. Ha sido columnista del Diario de Occidente y del periódico El País de Cali.

 

Dr. Edgar Hernando Molina Barahona

 

Miembro consultor del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Profesional en contaduría pública de la Fundación Universidad Central y especialista en control gerencial corporativo de la Universidad Externado de Colombia, con conocimientos y experiencia en la elaboración de presupuestos, contabilidad, control financiero, manejo de procesos de control interno, auditoria y revisoría Fiscal a nivel local e internacional para empresas del sector real, cooperativo, servicios petroleros, consumo masivo, construcción, entre otros. Manejo del idioma inglés.

Conocimientos en materia de impuestos, análisis y optimización de procedimientos administrativos y financieros, principios de contabilidad y normas de auditoria de general aceptación en Colombia al igual que Normas Internacionales de Información Financiera y evaluación de riesgos bajo la norma SOX.

Apoyo a la Entidad en el proceso de convergencia hacia los estándares internacionales de Contabilidad e Información Financiera, seminarios a nivel nacional. Proyección de las respuestas a las consultas realizadas por terceros externos al CTCP. Fue director del Departamento de Finanzas KSI Bogotá / KSI Kids / KSI Learning Centre, Auditor de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO.

 

Dr. Juan David López Montoya

 

Contador Público y especialista en Alta Gerencia, certificado en Normas Internacionales de Información Financiera por el ICAEW, con experiencia de 11 años como profesional en auditoría financiera en Deloitte, en compañías multinacionales de diferentes sectores.

Experiencia en el desarrollo de procedimientos de auditoría de mayor complejidad, especialmente en el área de consolidación y conversión de estados financieros. Experiencia en docencia y formación de profesionales, diplomados, especialización y maestría NIIF, NIAS. Con habilidades de comunicación efectiva, trabajo en equipo, liderazgo, adaptación al cambio, eficiencia y toma de decisiones, además con experiencia en manejo de personal, servicio al cliente y transmisión del conocimiento.

 

Dr. José Rodrigo Castro Flórez

 

Contador Público de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, Antioquia, título adquirido en el año 2009.Actualmente se desempeña como Director de Contabilidad y Auditoría de la Sociedad Book Keeping Plus S.A., perteneciente a la firma crm.

Cuenta con experiencia profesional en el área financiera, contable, auditoría y costos, con participación en proyectos de Revisoría Fiscal bajo principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y bajo IFRS. Su experiencia incluye la revisión y evaluación de estados financieros, individuales y consolidados, análisis de información financiera y no financiera, dirección del proceso de auditoría, entre otros.

En su trayectoria profesional ha participado en proyectos para importantes entidades a nivel nacional del sector financiero, industrial, telecomunicaciones y real. Algunos de sus clientes más importantes han sido: Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (Grupo ISA), Almacenes Éxito S.A. (Grupo Éxito), Grupo Peldar, Grupo Corona, Dann Regional CFC, entre otros.

Fue docente de la Corporación de Ciencia y Tecnología – U de Colombia en las asignaturas de Revisoría Fiscal y Auditoría Externa. Adicionalmente, participa de diplomados de NIF y NIAs en colaboración con Gil Gomez & Cía S.A. Posee amplio conocimiento del ERP (sistema contable) SAP, esto incluye los módulos SD, GL, MM y FI, y los paquetes contables de Contai, SIESA, Ofimática, Elisa, Comodin.

 

Dr. Leonardo Varón García

 

Consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública CTCP. Contador Público de la Universidad Surcolombiana. Especialista en Contabilidad Financiera Internacional de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa, UNAB. Magister en Contabilidad y Auditoría de Gestión de la Universidad USACH (Chile).

Capacitador en temas de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), NIIF para PYMES, Normas Internacionales de Auditoria (NIA), Normas Internacionales de Contabilidad Para el sector Público (NICSP). Capacitador en temas relacionados con el impuesto sobre la renta y complementarios, en universidades como Jorge Tadeo Lozano, EAN, Universidad Mariana (Pasto), Universidad Central, Universidad Libre, entre otras. Experiencia en empresas del sector transportador de carga, servicios públicos domiciliarios, sociedades portuarias, supermercados, distribuidores minoristas de combustibles, empresas industriales, constructoras y empresas del sector gobierno.

 

Dra. Diana Zuluaga Rendón

 

Profesional en Contaduría Pública de la Universidad de Antioquia, Especialista en Gerencia Financiera de la Universidad de Medel l í n con experiencia en Auditor í a Financiera, Revisoría Fiscal, Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), impuestos, consolidación de estados financieros y preparación de informes y políticas contables.Con habilidades de comunicación efectiva, trabajo en equipo, liderazgo, adaptación al cambio, resolución de problemas, toma de decisiones, capacidad analítica, autoestudio, compromiso, responsabilidad, experiencia en manejo de personal y capacitación de equipos de trabajo.

 

MAYORES INFORMES:

 

Instituto Colombiano de Estudios Fiscales – ICEF

•     Teléfono: (4) 4442926

•     Celulares: 300 651 9641 – WhatsApp 3006519641

•     Página Web: www.icef.com.co

•     Dirección electrónica:  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Cámara de Comercio de Urabá

•     Teléfono: (574) 828 0184 ext: 106 y 107

•     Celular: 313 623 5930

•     Página Web: www.ccuraba.org.co

•     Dirección electrónica:  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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