Martes, 11 Diciembre 2018 20:18

Diplomado de Impuestos

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DIPLOMADO EN IMPUESTOS

OBJETIVO:

 

Ofrecer a los participantes conocimientos en los diferentes temas de la legislación tributaria vigente con el fin de proporcionar una capacidad gerencial en la toma de decisiones de carácter legal, económico, financiero y contable mediante la selección de las mejores alternativas de tributación.

 

SEDE:                                              UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA - UNAULA

INICIA:                                            mayo 15 de 2019

HORARIO:                                      martes y miércoles de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.                                           

HORAS:                                          144

VALOR:                                           2.650.000

 

Se certifica con el 80% de asistencia

 

DESCUENTOS:            

 

20% egresados, administrativos y docentes

30% estudiantes de pregrado activos.

25% estudiantes de posgrados

 

CONTENIDO ACADÉMICO

 

Módulo 1       INTERACCIÓN DE LAS NIF Y LOS IMPUESTOS A PARTIR DE LA REFORMA TRIBUTARIA (LEY 1819 DE 2016)}

Fundamentos de las NIF.

Reconocimiento y medición de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos bajo NIF.

Impuesto a las ganancias diferido bajo NIF.

Impacto de las NIF en el impuesto sobre la renta y complementario.

Impacto de las NIF en el impuesto sobre las ventas.

Impacto de las NIF en el impuesto de industria y comercio.

Conciliación Fiscal.

 

Módulo 2         HERMENÉUTICA JURÍDICA-TRIBUTARIA

Fundamentos de tributación.

Conceptos del derecho (escuelas de interpretación).

El Derecho en Colombia.

Formas y pasos de interpretación.

El derecho tributario y la constitución política

La obligación tributaria y las formas de extinguirla.

 

Módulo 3      IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

  • Personas jurídicas: impuesto sobre la renta para la equidad - CREE (hasta el año 2016) y otros
  • Disposiciones generales.
  • Implicaciones en NIF.
  • Análisis de los efectos de las Normas Internacionales en la determinación de la base gravable de impuesto a la renta.
  • Régimen tributario especial.
  • Elementos de la depuración de la renta.
  • Renta presuntiva.
  • Renta exenta.
  • Descuentos tributarios.
  • Anticipos.
  • Impuesto sobre las ganancias ocasionales.
  • Beneficios tributarios.
  • Sucesiones.
  • Zonas especiales de tributación.
  • Impuesto a la riqueza.
  • Impuesto complementario de normalización tributaria al impuesto a la riqueza.
  • Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE y su sobretasa (hasta el año 2016).
  • Ley 1429 de 2010.
  • Precios de transferencia.
  • Declaraciones tributarias
  • Personas naturales
  • Renta cedular
  • Rentas de trabajo
  • Pensiones
  • Rentas de capital
  • Rentas no laborales
  • Dividendos y participaciones
  • Determinación del impuesto de renta personas naturales
  • Sobretasa al impuesto de renta
  • Tarifas – Taller
  • Monotributo
  • Elementos del impuesto
  • Inscripción, declaración y pago
  • Beneficios
  • Módulo 4      RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE RENTA Y AUTORRETENCIÓN DE RENTA                      
  • Aspectos generales
  • Conceptos de retención en el impuesto sobre la renta
  • Autorretención de Renta – caso especial
  • Declaraciones Tributarias
  • Módulo 5 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS E IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO
  • Impuesto sobre las ventas.
  • Fundamentos.
  • Clasificación de los bienes y servicios.
  • Elementos del impuesto.
  • Depuración del impuesto.
  • Régimen común - Régimen simplificado.
  • Retención en la fuente.
  • Proporcionalidad.
  • Declaración.
  • Impuesto nacional al consumo.
  • Obligados.
  • Elementos del impuesto.
  • Periodo.
  • Régimen simplificado.
  • Módulo 6       IMPUESTOS TERRITORIALES

Impuestos departamentales y municipales

Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros

Impuesto predial

Impuestos de registro

Elementos del tributo

Sistemas de retención

Procedimiento tributario

Declaraciones Tributarias

Programas de control

 

Módulo 7      TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL                                                                 

Convenios de doble imposición.

Intercambios de información: FATCA, BEPS, otros.

Procedimiento para el estudio de la tributación global.

 

Módulo 8       ESTRATEGIA TRIBUTARIA

Conceptos generales.

Procedimientos para realizar planeación tributaria.

Los impuestos y la contabilidad.

Contabilidad financiera y contabilidad tributaria.

Conciliaciones contables y tributarias.

Impuesto diferido.

Casos prácticos.

Planeación patrimonial fiscal

Planeación familiar

Planeación empresas de familia

 

Módulo 9    PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO - NOVEDADES DE LA LEY 1819 DE 2016

Obligaciones formales.

Actos administrativos, devoluciones, cobro coactivo y casos prácticos.

 

 

INSCRIPCIONES:

 

Diligencie el formulario de inscripción con todos sus datos a través de los siguientes links: ICEF EDUCO

Realice su pago a través del botón pagos en líneaen nuestra página web.

 

MAYORES INFORMES:

 

Instituto Colombiano de Estudios Fiscales - ICEF

  • Teléfono: (4) 4442926
  • Celulares: 3206751610 – WhatsApp 3006519641
  • Página Web: www.icef.com.co 
  • Dirección electrónica:  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Universidad Autónoma Latinoamericana

  • Teléfono: (4) 5112199 Ext. 408 y 193
  • Celulares: 3015215938
  • Página Web: www.unaula.edu.co
  • Dirección electrónica: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

POLÍTICAS DE VENTA

 

Facturación: Posterior a la inscripción remitiremos una cotización, una vez confirmado el pago, enviaremos la factura correspondiente, salvo para aquellas empresas que realicen solicitud expresa de la factura para poder realizar el pago.

Pago: Se reserva el cupo a quienes realicen el pago hasta 24 horas previa la realización del evento, quien desee pagar al ingreso de la capacitación debe solicitar a través de correo electrónico la autorización para cancelar en el mismo. En caso de requerir crédito, deberá ser solicitado 8 días hábiles previos a la realización del evento y daremos respuesta dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.

Devolución: Si por motivo de carácter personal no le es posible asistir al evento, debe enviar al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. mínimo con tres días hábiles de anticipación y abonaremos el valor consignado como saldo a favor, si la notificación se hace con un día de anticipación o el día del evento, acreditaremos el 70% y podrá ser utilizado en otro evento, previa inscripción.

Cancelación: El Instituto Colombiano de Estudios Fiscales ICEF. se reserva el derecho del cambio de fechas, lugar o conferencistas por casos de fuerza mayor. Los eventos se realizarán cuando se haya alcanzado el número mínimo de participantes. En ambos casos, se comunicará a los participantes inscritos, por medio de correo electrónico, el cambio realizado.

 
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